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金融審計
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循環(huán)審計
銷售與收款審計
購進與付款審計
生產(chǎn)與費用審計
籌資與投資審計
業(yè)務(wù)循環(huán)其他內(nèi)容審計
會計師及事務(wù)所監(jiān)管規(guī)定
社會審計
科研經(jīng)費審計
后勤社會化審計
審計內(nèi)容與分類
效益審計
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政府審計與監(jiān)督
政府審計
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審計監(jiān)督
廣東省審計廳
數(shù)字化審計
國際審計
國際財務(wù)審計
企業(yè)外資審計
國際審計準則
國際審計與鑒證準則理事會(IAASB)
海關(guān)內(nèi)部審計
國家治理、審計質(zhì)量控制與創(chuàng)新研究
專項審計
專項資金審計
高企認定審計
研發(fā)費用審計
差旅費專項審計
績效工資審計
PPP項目運作與審計
公共工程項目審計
內(nèi)控專項審計
高新技術(shù)企業(yè)認定審計
研發(fā)支出專項審計
內(nèi)部審計
內(nèi)部審計動態(tài)
內(nèi)控審計
內(nèi)部審計
內(nèi)審部門KPI
IIA 國際內(nèi)部審計師協(xié)會
國際及美國審計準則
內(nèi)部審計過程(Internal Audit Process)
內(nèi)部審計技術(shù)(Internal audit skills)
管理控制和信息技術(shù)
內(nèi)部審計環(huán)境(Internal audit Enviroment)
經(jīng)營分析和信息技術(shù)
審計程序、函證
內(nèi)控審計與內(nèi)控鑒證
內(nèi)部審計報告
財務(wù)收支的審計報告
經(jīng)營(目標)結(jié)果的審計報告
任期經(jīng)濟責(zé)任的審計報告
離任的審計報告
問題的中期審計報告
專項審計調(diào)查報告
并購**公司資產(chǎn)情況的審計報告
盡職調(diào)查報告
公司內(nèi)控制度的審計報告
內(nèi)部審計咨詢
審計結(jié)論與評價
審計意見與建議
違反投資決策程序
職務(wù)侵占公款
虛增年度利潤
審計目標價值管理模型
審計發(fā)現(xiàn)問題與整改
審計實踐
中國審計事務(wù)所
中國審計咨詢
稅收審計
加計扣除審計
稅收征管審計
土地增值稅清算報告
所得稅匯算清繳
注銷報告
稅務(wù)審計
稅務(wù)審計報告
信息系統(tǒng)與IT審計
IT審計與風(fēng)控咨詢
IT公司層面控制環(huán)境審計(ITEC)
IT一般控制審計(ITGC)
數(shù)字化審計技術(shù)與工具
審計咨詢
預(yù)算執(zhí)行與決算審計
績效審計
審計技術(shù)與方法
招投標審計
采購審計
貨幣資金審計
財務(wù)收支審計
應(yīng)付賬款審計
收入審計
醫(yī)院審計
大數(shù)據(jù)審計
匯算清繳審計
案例分析
內(nèi)部控制與風(fēng)險績效
廣東省企業(yè)內(nèi)部控制協(xié)會
內(nèi)部控制制度建設(shè)與審計
企業(yè)內(nèi)部法律控制
內(nèi)部會計控制規(guī)范
內(nèi)部控制案例
企業(yè)內(nèi)部控制評價
政府采購內(nèi)部控制
上市公司內(nèi)部控制案例
固定資產(chǎn)內(nèi)部控制
行政單位內(nèi)部控制
銷售與收款內(nèi)部控制
國有企業(yè)內(nèi)部控制
內(nèi)部審計質(zhì)量控制
房地產(chǎn)內(nèi)部控制
高校內(nèi)部控制
內(nèi)控管理師
企業(yè)內(nèi)部控制
內(nèi)部會計控制
可控性研究
戰(zhàn)略風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
財務(wù)管理中的內(nèi)部控制
內(nèi)部控制審計與風(fēng)險管理
信用風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
內(nèi)控審計
會計信息質(zhì)量與公司治理
內(nèi)控與風(fēng)控咨詢
稅收理論及企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理
企業(yè)內(nèi)部控制
企業(yè)風(fēng)險與績效
流程控制
內(nèi)部控制
內(nèi)部控制與會計舞弊
風(fēng)險管理與財務(wù)內(nèi)部控制
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貨幣資金內(nèi)部控制
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工程項目內(nèi)部控制
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財務(wù)成本預(yù)算管理及控制
內(nèi)部控制與可持續(xù)發(fā)展
會計風(fēng)險管理
財報內(nèi)控
資金安全管理
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并購舞弊
高管舞弊
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商標權(quán)舞弊案例
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存貨舞弊
公司舞弊
上市公司反舞弊
國際注冊反舞弊師
舞弊審計
反舞弊與監(jiān)察審計研究
企業(yè)反舞弊
法律風(fēng)險與內(nèi)控
虛構(gòu)交易舞弊
應(yīng)收賬款舞弊
內(nèi)部控制與職務(wù)舞弊
審計質(zhì)量控制與創(chuàng)新
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舞弊審查
收入舞弊與審查
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貨幣資金舞弊
研發(fā)費用舞弊
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經(jīng)濟執(zhí)法審計
上市公司舞弊
關(guān)聯(lián)方交易舞弊審查
全球風(fēng)險與偵查技術(shù)
舞弊新聞
會計舞弊識別與治理
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經(jīng)濟責(zé)任審計
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會計監(jiān)管
經(jīng)濟法
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法務(wù)會計與舞弊審計
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國家審計
IPO審計
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肯定性函證
應(yīng)收賬款函證
銀行函證
復(fù)核
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實質(zhì)性分析程序
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股東爭議事項審計
所得稅匯算清繳審計
經(jīng)濟糾紛審計
特定事項審計
企業(yè)收購、兼并、重組審計
任期經(jīng)濟責(zé)任審計
基本建設(shè)項目竣工決算財務(wù)審計
壞賬資產(chǎn)核銷審計
注冊資本、實收資本驗證審計
企業(yè)經(jīng)濟效益審計
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企業(yè)內(nèi)部審計
企業(yè)清算審計
專項資金申請驗收審計
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外商投資企業(yè)年度會計報表審計
國有企業(yè)年度會計報表審計
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高新技術(shù)企業(yè)申請輔導(dǎo)與審計
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內(nèi)控審計方案
內(nèi)控導(dǎo)向?qū)徲?
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行政單位內(nèi)控制度
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內(nèi)部控制與無形資產(chǎn)
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稅收法律與風(fēng)險
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涉稅風(fēng)險
企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理
財務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險管理
風(fēng)險中心
成本控制風(fēng)險
風(fēng)險評估
內(nèi)部控制風(fēng)險評估
合規(guī)
企業(yè)財務(wù)合規(guī)
稅務(wù)稽查
財稅稽查
稅務(wù)合規(guī)
企業(yè)稅務(wù)合規(guī)
稅務(wù)稽查風(fēng)險防范與應(yīng)對
稅收籌劃與合規(guī)
關(guān)聯(lián)交易
盈余分配糾紛
公司違規(guī)
審計機器人
審計機器人研究
審計機器人
RPA 財務(wù)機器人開發(fā)
1
基于最新涉稅犯罪涉案企業(yè)合規(guī)實踐,探討企業(yè)涉稅合規(guī)體系建設(shè)
2
司法強制公司盈余分配糾紛實務(wù)研究 ——以抽象利潤分配為例
3
我國跨境關(guān)聯(lián)交易中轉(zhuǎn)讓定價的稅收管理問題及建議
4
企業(yè)稅務(wù)合規(guī)體系建設(shè)的內(nèi)涵與邊界
5
杭州一納稅人少繳個人所得稅2.44萬元被罰
6
企業(yè)所得稅如何稅務(wù)合規(guī),有什么方法?
7
企業(yè)涉稅合規(guī),應(yīng)該自查哪些方面?
8
某投資公司不動產(chǎn)租賃收入未繳稅被處罰
9
個體戶稅籌遭致命一擊!市面大量此類稅籌面臨稅局嚴峻挑戰(zhàn)
10
稅務(wù)核定的金額能否按偷稅處罰?!
11
10個常見涉稅問題
12
個人合伙人經(jīng)營所得,納稅地點是那里?
13
發(fā)票開具不合規(guī),補繳土增兩千萬
14
各地稅局最近一周房地產(chǎn)行業(yè)問答、稅務(wù)稽查案例(截止20210424)
15
房地產(chǎn)公司的一筆大額壞賬引發(fā)的稅務(wù)稽查
16
稅務(wù)局又增加一項,稽查新重點
17
稅務(wù)稽查案件辦理程序規(guī)定(征求意見稿)
18
核定征收能不能定性偷稅?
19
地產(chǎn)公司最新稽查案例
20
勞務(wù)公司向建筑企業(yè)開具發(fā)票的稽查重點
21
關(guān)于印發(fā)《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》的通知
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